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maritza Cifuentes Mendoza

maritza Cifuentes Mendoza

Contador publico y auditor

Contabilidad / Finanzas

Santiago, Provincia de Santiago

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Acerca de maritza Cifuentes Mendoza:

Profesional Contador Auditor, Licenciado en Contabilidad y Auditoria, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Con 9 años de experiencia en Auditoría Interna y 3 años de experiencia en Auditoria externa, revisión de Estados Financieros.

Experiencia

Mutualidad de Carabineros de Chile | agosto 2021 a agosto 2023  Auditor Interno

Como Auditor Interno en la Mutualidad de Carabineros de Chile, desempeñé un papel crucial en la mejora de los procesos internos y la garantía de la integridad financiera de la organización. Mis responsabilidades incluyeron:

•           Preparación de Informes Basados en Riesgos: Fui responsable de analizar y evaluar los riesgos asociados a los procesos de la Corporación. Utilizando esta evaluación, diseñé y ejecuté programas de auditoría específicos para abordar estos riesgos y mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones internas.

•           Elaboración del Programa de Auditoría: Diseñé y planifiqué programas de auditoría detallados, identificando los objetivos, alcance y recursos necesarios para llevar a cabo auditorías efectivas y completas.

•           Revisión y Validación de los Estados Financieros: Realicé revisiones minuciosas de los Estados Financieros para garantizar su precisión y conformidad con las normativas contables y financieras aplicables.

•           Gestión de Oficios Emitidos por la CMF:  Gestioné los oficios emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), asegurando que se cumplieran las resoluciones y que la organización estuviera en conformidad con las regulaciones gubernamentales.

•           Monitoreo de la Normativa Vigente: Mantuve una estrecha vigilancia sobre las actualizaciones en la normativa contable y financiera vigente, asegurando que la organización cumpliera con todos los requisitos legales y regulatorios en todo momento.

•           Gestión de Solicitudes y Respuestas: Fui el punto de contacto principal para las solicitudes de auditores externos, reguladores y la administración. Respondí de manera eficaz y oportuna a estas solicitudes, proporcionando información y documentación necesaria.

•           Seguimiento de Deficiencias: Realicé un seguimiento meticuloso de las deficiencias identificadas en la Carta a la Administración emitida por auditores externos. Trabajé en colaboración con los equipos pertinentes para abordar y resolver estas deficiencias de manera eficiente.

•           Preparación de Informes al Comité de Auditoría: Fui responsable de preparar informes detallados y presentaciones dirigidas al Comité de Auditoría, destacando los resultados de las auditorías, los hallazgos y las recomendaciones para la mejora continua.

Vivocorp S.A. | Febrero 2014 a Abril 2021  Auditor Interno

Durante mi tiempo en Vivocorp S.A., ocupé el rol de Auditor Interno y desempeñé una serie de responsabilidades clave para mejorar los procesos internos de la compañía y garantizar el cumplimiento normativo. Mis funciones incluyeron:

Preparación de Informes Basados en Riesgos: Fui el responsable de identificar y evaluar riesgos en los procesos de la compañía. Utilicé esta evaluación para diseñar y ejecutar programas de auditoría específicos que se centraron en abordar estos riesgos y en la mejora continua de los procedimientos internos.

Elaboración del Programa de Auditoría: Diseñé y planifiqué programas de auditoría detallados, estableciendo los objetivos, el alcance y los recursos necesarios para llevar a cabo auditorías efectivas y completas.

Informe de Hallazgos y Conclusiones: Preparé informes exhaustivos que detallaban los hallazgos y las conclusiones resultantes de las revisiones realizadas durante las auditorías. Estos informes proporcionaron una visión clara de las áreas que requerían mejoras y permitieron la toma de decisiones informadas.

Seguimiento de Planes de Acción: Realicé un seguimiento constante y evalué la implementación de los planes de acción diseñados para abordar los hallazgos identificados en las auditorías. Generé informes periódicos de avance para mantener a la alta dirección informada sobre el progreso.

Auditorías Operacionales: Lideré auditorías operacionales en los Centros Comerciales gestionados por la compañía, así como en las operaciones propias de la empresa. Estas auditorías se centraron en mejorar la eficiencia y la eficacia de las operaciones.

Cumplimiento Normativo: Revisé y evalué el cumplimiento de la normativa de prevención de delitos, incluyendo las leyes 20.393, 19.913. Trabajé en asegurar que la compañía cumpliera con todas las regulaciones vigentes.

Participación en Licitaciones: Participé activamente en el proceso de licitaciones de la empresa, lo que involucraba la evaluación y presentación de propuestas para nuevos proyectos y contratos.

Controles PEP (Personas Expuestas Políticamente): Realicé controles periódicos de PEP para garantizar que la empresa cumpliera con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente.

Deloitte | Junio 2011 a Enero de 2014  Senior de Auditoría

Durante mi período en Deloitte, asumí el rol de Senior de Auditoría y desempeñé un papel integral en la auditoría de los estados financieros individuales y consolidados, además de llevar a cabo análisis de cuentas y la preparación de informes financieros. Mis responsabilidades incluyeron:

Cierre de Auditoría Anual: Fui  responsable del cierre de auditoría anual de los estados financieros individuales y consolidados de las empresas bajo revisión. Esto involucró la revisión detallada de transacciones financieras, reconciliaciones de cuentas y la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas.

Auditoría Financiera: Dirigí y ejecuté auditorías financieras exhaustivas, asegurando la precisión y la integridad de los registros contables y los estados financieros de las empresas bajo revisión. Identifiqué y evalué riesgos financieros significativos y diseñé procedimientos de auditoría para abordarlos.

Auditoría de Control Interno: Además de las auditorías financieras, fui el encargado de realizar auditorías de control interno, evaluando la efectividad de los controles internos existentes y proponiendo mejoras cuando fuera necesario.

Clientes Destacados: Trabajé con una variedad de clientes notables, incluyendo SMU y sus filiales, COPESA, IDEAL S.A. Flores, y otras empresas. En cada caso, colaboré estrechamente con los equipos de gestión y los equipos contables para garantizar la calidad de las auditorías.

Due Diligence Financiero: Participé activamente en proyectos de Due Diligence Financiero, incluyendo la evaluación de la empresa Walmart. Esto implicó un análisis minucioso de los estados financieros, las operaciones y los riesgos financieros de la empresa, proporcionando a los clientes información esencial para la toma de decisiones estratégicas.

 

Educación

Universidad Tecnológica Metropolitana

Titulada Contador Auditor.

Universidad de Chile.  

Diplomado “Gestión de Auditoría Interna” 

 

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